Orden de Compra. Nº2420-1854-CM13 "Material Escritorio SEP A-35"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-1854-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Material Escritorio SEP A-35
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna *
Impuesto 16896,89
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho
Despacho: Liceo Enrique Molina Garmendia A-35
Aníbal Pinto 31 Concepción

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA COLON
Razón Social FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
R.U.T. 50.024.780-0
Sucursal DISTRIBUIDORA COLON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111803
2239-24-LP09
Escuadras10 (15718) ESCUADRAS (SUMINISTROS DE DIBUJO)-ESCUADRA ACRILICA-ARTEL-60 GRADOS X 32 CM. 17755(15718) ESCUADRAS (SUMINISTROS DE DIBUJO)-ESCUADRA ACRILICA-ARTEL-60 GRADOS X 32 CM.; Código: ;Región : VIII $ 491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.910 $ 4.910
44111513
2239-24-LP09
Soportes para diarios o calendarios1 (436668) PORTATACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA NEGRO CHICO 18.5 x 21 cm 437369(436668) PORTATACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA NEGRO CHICO 18.5 x 21 cm ; Código: ;Región : VIII $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.151 $ 1.151
44121708
2239-24-LP09
Marcadores100 (731052) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE NEGRO 2.2 MM. UNIDAD 731052(731052) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE NEGRO 2.2 MM. UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos80 (734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD 734573(734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238(736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0; Código: ;Región : VIII $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.470 $ 7.470
Total Neto $ 88.931
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.897
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.