|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2420-1854-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Material Escritorio SEP A-35 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
16896,89 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho | Despacho: Liceo Enrique Molina Garmendia A-35 Aníbal Pinto 31 Concepción
|
|
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA COLON |
|
Razón Social |
FABBRI LANDI DARIO Y OTRO
|
|
R.U.T. |
50.024.780-0 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA COLON |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111803 2239-24-LP09
| Escuadras | 10 | | (15718) ESCUADRAS (SUMINISTROS DE DIBUJO)-ESCUADRA ACRILICA-ARTEL-60 GRADOS X 32 CM. 17755 | (15718) ESCUADRAS (SUMINISTROS DE DIBUJO)-ESCUADRA ACRILICA-ARTEL-60 GRADOS X 32 CM.; Código: ;Región : VIII
|
$ 491,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.910
|
$ 4.910
|
44111513 2239-24-LP09
| Soportes para diarios o calendarios | 1 | | (436668) PORTATACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA NEGRO CHICO 18.5 x 21 cm 437369 | (436668) PORTATACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA NEGRO CHICO 18.5 x 21 cm ; Código: ;Región : VIII
|
$ 1.151,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.151
|
$ 1.151
|
44121708 2239-24-LP09
| Marcadores | 100 | | (731052) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE NEGRO 2.2 MM. UNIDAD 731052 | (731052) MARCADOR PILOT PIZARRA DESECHABLE NEGRO 2.2 MM. UNIDAD; Código: ;Región : VIII
|
$ 474,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.400
|
$ 47.400
|
44122011 2239-24-LP09
| Carpetas para archivos | 80 | | (734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD 734573 | (734573) CARPETA RHEIN VINIL FAST CARTA 314431 AZUL Y NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : VIII
|
$ 350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.000
|
$ 28.000
|
14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 10 | | (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238 | (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0; Código: ;Región : VIII
|
$ 747,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.470
|
$ 7.470
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.931
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.897
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 105.828
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.