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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-3018-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Balones Escuela de futbol DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
68301,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
feba |
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Razón Social |
JOHANNA ELIZABETH ARRIAGADA SANCHEZ
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R.U.T. |
13.309.313-3 |
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Sucursal |
feba |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161505
| Balones de fútbol | 1 | Global | 20 balones de futbol y 1 bombin | |
$ 359.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.479
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$ 359.479
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Total Neto
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$ 359.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.301
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$ 427.780
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.