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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-338-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-04-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-143-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2420-143-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O´HIGGINS 525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
O' Higgins N°525 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
1026 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O' Higgins N°525 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
efical-segcal |
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Razón Social |
MARIA INES NOVOA ROMERO
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R.U.T. |
6.815.447-2 |
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Sucursal |
efical-segcal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141734
| Ajustaje de manguito | 8 | Unidad | | Collarines de Goma de 50mm. |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.800
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$ 2.800
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40141716
| Sifones en P | 2 | Unidad | | Sifon tipo S |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600
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$ 2.600
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Total Neto
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$ 5.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.026
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$ 6.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.