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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-3886-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Talonarios solicitud de compra DAEM (Amarillas) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
19285 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Impresora Millantu E.I.R.L. |
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Razón Social |
IMPRENTA VIVIANA DE LOURDES URENDA BASCUR E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.685.700-0 |
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Sucursal |
Impresora Millantu E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 70 | Unidad | Talonarios solicitud de compra DAEM (Amarillas). Solicitud de compra N°4797. Certificado N°4339 y ajuste N°4339. | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.500
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$ 101.500
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Total Neto
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$ 101.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.285
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$ 120.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.