|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2420-4139-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Router para Esc. Oscar Castro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
77,41 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PUNTOBAT S.p.A. |
|
Razón Social |
PUNTOBAT SPA
|
|
R.U.T. |
76.175.712-1 |
|
Sucursal |
PUNTOBAT S.p.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP14
| | 4 | | (1390420 )ROUTER D-LINK DIR-859 UNIDAD 1416921 | (1390420) ROUTER D-LINK DIR-859 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,85 |
US$ 97,00
|
US$ 0,00
|
US$ 19,40
|
US$ 388,00
|
US$ 407,40
|
|
|
Total Neto
|
US$ 407,40
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 77,41
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 484,81
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.