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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-4225-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Tijeras, Cartulina, Liceo República del Ecuador SC 6528 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
31222 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 30 | | (1633412 )TIJERAS TALENTI ESCOLAR 13 CM UNIDAD 1635413 | (1633412) TIJERAS TALENTI ESCOLAR 13 CM UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.050
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$ 7.050
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14111610 2239-4-LP14
| Cartulina | 50 | | (1222347 )CARTULINA ARTEL COLOR 77 X 53 CM 25 UNIDADES 1248372 | (1222347) CARTULINA ARTEL COLOR 77 X 53 CM 25 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 158.100
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$ 158.100
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Total Neto
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$ 165.150
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Descuento
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$ 826
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.222
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 195.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.