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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-4234-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Papel crepe, marcador laminas plastificar, Liceo República del Ecuador SC 6528 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
46446 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JSN |
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Razón Social |
ARTOF COMERCIAL SPA
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R.U.T. |
76.368.858-5 |
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Sucursal |
JSN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506 2239-4-LP14
| Papel para impresora (del computador) | 30 | | (1533056 )PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM COLORES SURTIDOS 10 UNIDADES 1534935 | (1533056) PAPEL CREPE PROARTE 50 X 200 CM COLORES SURTIDOS 10 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.774,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.220
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$ 143.220
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 50 | | (1582794 )MARCADOR ARTEL PUNTA GRUESA 12 COLORES UNIDAD 1584692 | (1582794) MARCADOR ARTEL PUNTA GRUESA 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.000
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$ 71.000
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44102001 2239-4-LP14
| Lámina para plastificar | 3 | | (1108537 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) NOVADIST CARTA 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES 1128537 | (1108537) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) NOVADIST CARTA 0.7 MM 175 MICRONES 100 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.700
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$ 32.700
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Total Neto
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$ 246.920
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Descuento
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$ 2.469
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.446
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 290.897
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.