Orden de Compra. Nº2420-4245-CM19 "ESCRITORIO - CAJONERA FIJA 100X60X75 CM Escuela México Agua de la Gloria"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-4245-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ESCRITORIO - CAJONERA FIJA 100X60X75 CM Escuela México Agua de la Gloria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5143 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 15941
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFA LTDA.
Razón Social Pedreros Astete y Compañia Limitada
R.U.T. 76.339.657-6
Sucursal ALFA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121804
2239-8-LP14
Escritorio técnico del instructor1 (1092273 )ESCRITORIO - CAJONERA FIJA 100X60X75 CM 1112273(1092273) ESCRITORIO - CAJONERA FIJA 100X60X75 CM; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 85.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.612 $ 85.612
Total Neto $ 85.612
Descuento $ 1.712
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.941
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 99.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.