Orden de Compra. Nº2420-4286-CM19 "ESPIRAL. LICEO POLIVALENTE EXPERIMENTAL LUCILA GODOY ALCAYAGA. FAEP 2019. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-4286-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ESPIRAL. LICEO POLIVALENTE EXPERIMENTAL LUCILA GODOY ALCAYAGA. FAEP 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 12108
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103504
2239-4-LP14
Espirales de Encuadernacion4 (1359185 )ESPIRAL DOM 6MM NEGRO PAQUETE 100 UNIDADES 1385659(1359185) ESPIRAL DOM 6MM NEGRO PAQUETE 100 UNIDADES; Código: 07002004; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.208 $ 6.208
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora20 (1539997 )PAPEL INKJET ARCOIRIS FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY COLORWAY A4 180 GRS 20 HOJAS UNIDAD 1541877(1539997) PAPEL INKJET ARCOIRIS FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY COLORWAY A4 180 GRS 20 HOJAS UNIDAD; Código: 13015089; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.520 $ 57.520
Total Neto $ 63.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 75.836


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.