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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-4371-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Guantes Látex SEP México Agua de la Gloria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
2265 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 2 | | (1523088 )GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA S 100 UNIDADES 1525089 | (1523088) GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA S 100 UNIDADES; Código: 1537; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.960
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$ 5.960
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 2 | | (1523032 )GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA M 100 UNIDADES 1525033 | (1523032) GUANTES VIRUTEX LATEX TALLA M 100 UNIDADES; Código: 1514; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.960
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$ 5.960
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Total Neto
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$ 11.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.265
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 14.185
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.