Orden de Compra. Nº2420-4389-CM17 "Tubulares, tornillos, tarugos, brocha, Colegio Marina de Chile D-549, solicitud N° 3317"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-4389-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Tubulares, tornillos, tarugos, brocha, Colegio Marina de Chile D-549, solicitud N° 3317
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 33639,4506
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
OTRA FORMA DE ENTREGADESPACHO RETIRO EN TIENDA HC 93
CONCEPCION AUTOPISTA  9200
EN ATENCION A SRTA. MYRNA NOVA SILVA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162104
2239-10-LP12
Anclas de tornillo25 (986308) TARUGO RH MURITO 10 10 UNIDADES 1002638(986308) TARUGO RH MURITO 10 10 UNIDADES; Código: 3441-X;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
31211904
2239-10-LP12
Brochas1 (990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD 1007794(990635) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX, 2 UNIDAD; Código: 125711-0;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238 $ 2.238
31161509
2239-10-LP12
Tornillos para muros en seco25 (990651) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN, 6 X 1 20 UNIDADES 1007810(990651) TORNILLO YESO CARTÓN FIXSER PFN, 6 X 1 20 UNIDADES; Código: 80345-6;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.425 $ 16.425
30102301
2239-10-LP12
Perfiles de aleaciones ferrosas50 (991111) PERFIL TUBULAR CUADRADO SM TUBULAR 15X15 X 1.5 MM X 6 MT 1008384(991111) PERFIL TUBULAR CUADRADO SM TUBULAR 15X15 X 1.5 MM X 6 MT ; Código: 16504-2;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
Total Neto $ 180.663
Descuento $ 3.613
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.639
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 210.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.