Orden de Compra. Nº2420-4454-CM19 "MESAS. LICEO LEOPOLDO LUCERO GONZALEZ. MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2019. "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-4454-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MESAS. LICEO LEOPOLDO LUCERO GONZALEZ. MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 27147
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FAYMO
Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA
R.U.T. 76.837.310-8
Sucursal FAYMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121505
2239-8-LP14
Mesas de clase6 (1170948 )MESA PÁRVULO - KINDER 70X70 CM 1196987(1170948) MESA PÁRVULO - KINDER 70X70 CM; Código: MOES782FOR; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.300 $ 147.300
Total Neto $ 147.300
Descuento $ 4.419
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.147
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.