Orden de Compra. Nº2420-4649-CM19 "BUTACAS, SEP, LICEO REPÚBLICA DEL ISRAEL"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2420-4649-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra BUTACAS, SEP, LICEO REPÚBLICA DEL ISRAEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Unidad de Compra DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4319 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 65.317.810-7
Dirección de Facturación DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
Comuna Concepción
Impuesto 230037
Dirección de Envío de la Factura DAEM Concepción Víctor Lamas 1180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFA LTDA.
Razón Social Pedreros Astete y Compañia Limitada
R.U.T. 76.339.657-6
Sucursal ALFA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101502
2239-8-LP14
Sofás2 (1138034 )BUTACA - BANQUETA SPRING TAPIZADA SPLITZ 3 CUERPOS 1160078(1138034) BUTACA - BANQUETA SPRING TAPIZADA SPLITZ 3 CUERPOS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 137.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.510 $ 275.510
56101502
2239-8-LP14
Sofás8 (1535197 )BUTACA - ISO 3 CUERPOS VISION UNIDAD 1537076(1535197) BUTACA - ISO 3 CUERPOS VISION UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 959.920 $ 959.920
Total Neto $ 1.235.430
Descuento $ 24.709
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 230.037
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.440.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.