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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-4649-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BUTACAS, SEP, LICEO REPÚBLICA DEL ISRAEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
230037 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALFA LTDA. |
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Razón Social |
Pedreros Astete y Compañia Limitada
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R.U.T. |
76.339.657-6 |
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Sucursal |
ALFA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101502 2239-8-LP14
| Sofás | 2 | | (1138034 )BUTACA - BANQUETA SPRING TAPIZADA SPLITZ 3 CUERPOS 1160078 | (1138034) BUTACA - BANQUETA SPRING TAPIZADA SPLITZ 3 CUERPOS; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 137.755,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 275.510
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$ 275.510
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56101502 2239-8-LP14
| Sofás | 8 | | (1535197 )BUTACA - ISO 3 CUERPOS VISION UNIDAD 1537076 | (1535197) BUTACA - ISO 3 CUERPOS VISION UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 119.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 959.920
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$ 959.920
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Total Neto
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$ 1.235.430
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Descuento
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$ 24.709
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 230.037
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.440.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.