|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2420-54-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-02-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-382-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2420-382-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
|
|
R.U.T. |
65.317.810-7 |
|
Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
45505 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DEPORTES FIFAS |
|
Razón Social |
MARIA ELOISA POZA SALAS
|
|
R.U.T. |
5.673.343-4 |
|
Sucursal |
DEPORTES FIFAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49221501
| Marcadores deportivos | 20 | Pack | Set de Entrenamiento Cono Perforado (15 pcs), (Indicar Producto Ofrecido) | CONOS NARANJOS DE 9"
SET DE 15 CONOS |
$ 11.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 239.500
|
$ 239.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 239.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.505
|
|
$ 285.005
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.