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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-57-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-384-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2420-384-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Víctor Lamas 1180 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
232845 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA MADRILEÑA |
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Razón Social |
ALEJANDRO LAGUNA LAYA
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R.U.T. |
4.079.984-2 |
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Sucursal |
LA MADRILEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53111602
| Zapatos de mujer | 95 | Par | Zapatos de Colegio MUJER Negro de Cuero Natural Marca TENNER o equivalente Con Traba de Acuerdo a Cantidades y Numeros ADJUNTOS | ZAPATO ESCOLAR CON TRABA MODELO MAFALDA CON CAPELLADA DE CUERO, FORRO TEXTIL Y PLATA GOMA ANTIDESLIZANTE, MARCA EUROVIA, SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.225.500
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$ 1.225.500
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Total Neto
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$ 1.225.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.845
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$ 1.458.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.