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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2420-779-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2420-136-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2420-136-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CONCEPCION |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O'Higgins 525 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
65.317.810-7 |
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Dirección de Facturación |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
261712,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DAEM Concepción Víctor Lamas 1180 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-07-2013 |
| DESPACHO | Colegio Juan Gregorio Las Heras. E-571 Orompello #980, Concepción
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Proveedor |
Boris Ruben |
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Razón Social |
Boris Ruben Aparicio Rubilar
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R.U.T. |
15.176.035-k |
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Sucursal |
Boris Ruben |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30103205
| Enrejado de hierro | 1 | Global | Fabricación e Instalación de rejas para protección ventanas. E-571 | |
$ 1.377.432,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.377.432
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$ 1.377.432
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Total Neto
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$ 1.377.432
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.712
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$ 1.639.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.