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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1012-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
16-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-129-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
118658,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CLAUSULA | SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS DESDE: 2421-129-LE14. FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.- DOC:730.418 MES DEL SERVICIO: MARZO 2017 "SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORCOM A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA |
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Proveedor |
Telefónica del Sur - Concepción |
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Razón Social |
CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
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R.U.T. |
90.299.000-3 |
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Sucursal |
Telefónica del Sur - Concepción |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43221517
| Unidades de observación del servicio de equipos de | 1 | Unidad | SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO DESDE: 2421-129-LE14.
FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.- | SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO DESDE. 2421-129-LE14
FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.- |
$ 624.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 624.517
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$ 624.517
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Total Neto
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$ 624.517
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.658
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$ 743.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.