Orden de Compra. Nº2421-1012-SE17 "SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1012-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-05-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-129-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 118658,23
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULASERVICIOS DE CASILLAS DE CORREOS DESDE: 2421-129-LE14.
FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.-
DOC:730.418
MES DEL SERVICIO: MARZO 2017
"SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE ESTA ORCOM A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Telefónica del Sur - Concepción
Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
R.U.T. 90.299.000-3
Sucursal Telefónica del Sur - Concepción
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221517
Unidades de observación del servicio de equipos de1UnidadSERVICIO DE CASILLAS DE CORREO DESDE: 2421-129-LE14. FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.-SERVICIO DE CASILLAS DE CORREO DESDE. 2421-129-LE14 FACTURA ELECTRONICA Nº11132841.- $ 624.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.517 $ 624.517
Total Neto $ 624.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.658
TOTAL OC $ 743.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.