Orden de Compra. Nº2421-1014-SE24 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SAR TUCAPEL (JUNIO 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1014-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SAR TUCAPEL (JUNIO 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 62871
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección50UnidadCINTA ADHESIVA MASKING 24MMX40M  $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
44121708
Marcadores40UnidadDESTACADOR UNIDAD (VARIOS COLORES)  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR AZUL)  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE OFICINA ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 100 HJS. UNIDAD  $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILA AA UNIDAD  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILA AAA UNIDAD  $ 414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS 21 CM UNIDAD  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE TAMAÑO OFICIO BLANCO UNIDAD  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD  $ 219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.950 $ 10.950
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE EXTRA OFICIO KRAFT UNIDAD  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE 1/2 CARTA BLANCO UNIDAD  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE 1/2 OFICIO BLANCO  $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora35ResmaRESMA PAPEL MULTIPROPÓSITO BLANCO OFICIO 75 GR DE 500 HOJAS  $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.050 $ 134.050
Total Neto $ 330.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.871
TOTAL OC $ 393.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.