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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1027-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JUEGOS INFANTILES DESDE 2421-251-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-251-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
34224,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2012 |
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Proveedor |
articulos deportivos 100%deportes |
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Razón Social |
VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA
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R.U.T. |
11.752.489-2 |
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Sucursal |
articulos deportivos 100%deportes |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49161613
| Almacenamiento de balones o redes de vóleibol | 2 | Unidad | BALONES BALON MANO | |
$ 3.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.980
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$ 6.980
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49181512
| Accesorios y piezas de Taca-Taca | 1 | Unidad | TACA -TACA | |
$ 141.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.000
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$ 141.000
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49201514
| Pelotas de ejercicio | 3 | Unidad | PELOTAS BABY FUTBOL | |
$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.700
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$ 17.700
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49211805
| Cuerdas | 17 | Unidad | CUERDAS PARA SALTAR | |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.450
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$ 14.450
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Total Neto
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$ 180.130
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.225
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$ 214.355
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.