Orden de Compra. Nº2421-1050-SE16 "SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1050-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-05-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-148-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 405494,96
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CLAUSULASERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S
DESDE: 2421-148-LP12
FACTURA ELECTRONICA N.3652604
CUOTA N. 14 DE 36

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
R.U.T. 78.703.410-1
Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221517
Unidades de observación del servicio de equipos de1UnidadSERVICIO QUE MODIFICA CONTRATO DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA N.2421- 148- LP12 EL SERVICIO ES TRASLADO DE FIBRA Y ENLACES DE COMUNICACIONES DEL CESFAM STA. SABINA Y LICENCIAS DE OFFICESERVICIO TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ PARA LOS CENTROS DE SALUD SEGUN LICITACION 2421-148-LP12 CUOTA N. 14 DE 36 $ 2.134.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.184 $ 2.134.184
Total Neto $ 2.134.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.495
TOTAL OC $ 2.539.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.