Orden de Compra. Nº2421-1090-SE14 "INSUMOS VARIOS - 2421-2-LP14."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1090-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VARIOS - 2421-2-LP14.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-2-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 370386
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295134
Sets suministros quirúrgicos generales o accesorio500Kit KIT DE CURACION DESECHABLE ESTERIL. $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.500 $ 349.500
42311511
Vendas de gasa60Rollo GASA HIDROFILA (40" SX40" S/24 X 20 MESH BP 36" X 100 YARDAS-4APLY. $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000
42181715
Soluciones o cremas para electrodos80Tubo GEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO TUBO DIP. 250 ML EXENTO DE SAL. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
42141501
Algodoneras o fibra60Rollo ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
42311526
Vendajes de apósitos1000Unidad APOSITO TRANSPARENTE ADHESIVO DE 10 X 12 CM. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
42312201
Sutura120Unidad SEDA NEGRA Nº 3/0 - 26 MM TRIANGULAR. $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
42311511
Vendas de gasa9500Bolsa GASA NO TEJIDA (SINTETICO) ESTERIL DE 5 X 5 CM. (2 Unidad por paquete). $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
42311511
Vendas de gasa2500Bolsa GASA NO TEJIDA (SINTETICO) ESTERIL DE 10 X 10 CM. (2 Unidad por paquete). $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
42311526
Vendajes de apósitos1000Unidad APOSITO ESTERIL DE 20 X 25 CM. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 1.949.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.386
TOTAL OC $ 2.319.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.