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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-111-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS MES ENERO DE 2015.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-2-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
136847,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-02-2015 |
| FECHA DE DESPACHO: |
| EL PRODUCTO SE SOLICITA PUESTO EN BODEGA DE |
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| NUESTRA INSTITUCIÓN CON FECHA 09 DE FEBRERO |
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| DE 2015 - CALLE OHIGGINS # 1256, CONCEPCIÓN-CENTRO.- | |
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 80000 | Bolsa | | BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO BLANCA. |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 272.000
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24111502
| Bolsas de papel | 80000 | Bolsa | | BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO BLANCA. |
$ 4,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 328.000
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24111502
| Bolsas de papel | 20000 | Bolsa | | BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO BLANCA. |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 114.000
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13101501
| Caucho de látex | 50 | Unidad | | LIGADURA DE LATEX. |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.250
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$ 6.250
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Total Neto
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$ 720.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 136.848
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$ 857.098
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.