Orden de Compra. Nº2421-111-SE15 "INSUMOS MES ENERO DE 2015.-"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-111-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MES ENERO DE 2015.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-2-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 136847,5
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-02-2015
TítuloDescripción
FECHA DE DESPACHO:
EL PRODUCTO SE SOLICITA PUESTO EN BODEGA DE 
NUESTRA INSTITUCIÓN CON FECHA 09 DE FEBRERO
DE 2015 - CALLE OHIGGINS # 1256, CONCEPCIÓN-CENTRO.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel80000Bolsa BOLSA DE PAPEL 1/8 KILO BLANCA. $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 272.000
24111502
Bolsas de papel80000Bolsa BOLSA DE PAPEL 1/4 KILO BLANCA. $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 328.000
24111502
Bolsas de papel20000Bolsa BOLSA DE PAPEL 1/2 KILO BLANCA. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 114.000
13101501
Caucho de látex50Unidad LIGADURA DE LATEX. $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250
Total Neto $ 720.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.848
TOTAL OC $ 857.098


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.