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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1144-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO J. SOTO FERNANDEZ (JULIO 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-18-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
14948,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 15 | Bolsa | BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES | |
$ 349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.235
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$ 5.235
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Paquete | GUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES | |
$ 3.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.720
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$ 36.720
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Paquete | GUANTES MULTIUSO PEQUEÑO 6 UNIDADES | |
$ 3.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.720
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$ 36.720
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Total Neto
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$ 78.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.948
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$ 93.623
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.