|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-1253-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-08-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO (CESFAM LORENZO ARENAS) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-1-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
CESFAM LORENZO ARENAS. AVDA. FERNANDEZ VIAL Nº2775 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
21688,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CESFAM LORENZO ARENAS. AVDA. FERNANDEZ VIAL Nº2775 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-08-2020 |
|
|
|
Proveedor |
Distribuidora Dalver Ltda |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
|
|
R.U.T. |
79.504.040-4 |
|
Sucursal |
Distribuidora Dalver Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad | CLORO CORRIENTE 900 CC | |
$ 430,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.150
|
$ 2.150
|
14111703
| Toallas de papel | 10 | Paquete | TOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS | |
$ 5.710,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.100
|
$ 57.100
|
14111704
| Papel higiénico | 5 | Paquete | PAPEL HIGIENICO JUMBO 6 ROLLOS | |
$ 9.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.000
|
$ 49.000
|
47121701
| Bolsas de basura | 20 | Paquete | BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES | |
$ 295,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.900
|
$ 5.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 114.150
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.688
|
|
$ 135.838
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.