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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1325-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO (CENTRO DE REFERENCIA) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-1-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
CENTRO DE REFERENCIA. DIRECCION: SAN MARTIN Nº262 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
95174,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CENTRO DE REFERENCIA. DIRECCION: SAN MARTIN Nº262 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-08-2020 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181504
| Guantes protectores | 4 | Paquete | GUANTES MULTIUSO GRANDE 6 UNIDADES | |
$ 2.064,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.256
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$ 8.256
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14111703
| Toallas de papel | 4 | Paquete | SABANILLA HOJA SIMPLE 48M 12 UNIDADES | |
$ 19.665,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.660
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$ 78.660
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14111703
| Toallas de papel | 30 | Paquete | TOALLA DE PAPEL INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA 200 HJS 16 UNIDADES | |
$ 13.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.000
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$ 414.000
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Total Neto
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$ 500.916
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.174
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$ 596.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.