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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-140-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (FEBRERO 2024) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-18-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
17974 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-02-2024 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 40 | Paquete | BOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES | |
$ 349,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.960
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$ 13.960
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10191509
| Insecticidas | 12 | Unidad | INSECTICIDA AEROSOL 360 CC | |
$ 1.952,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.424
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$ 23.424
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47131816
| Desodorantes | 24 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC | |
$ 1.009,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.216
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$ 24.216
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47131603
| Esponjas | 40 | Unidad | ESPONJA AMARILLO VERDE DUO | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.720
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$ 6.720
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47121701
| Bolsas de basura | 40 | Paquete | BOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES | |
$ 657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.280
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$ 26.280
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Total Neto
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$ 94.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.974
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$ 112.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.