Orden de Compra. Nº2421-140-SE24 "ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (FEBRERO 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-140-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (FEBRERO 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 17974
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA AEROSOL 360 CC  $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.424 $ 23.424
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.216 $ 24.216
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
Total Neto $ 94.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.974
TOTAL OC $ 112.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.