|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-1422-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO (AGOSTO 2022) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-9-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
3662,82 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
26-08-2022 |
|
|
|
Proveedor |
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL |
|
Razón Social |
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.100.933-8 |
|
Sucursal |
VICTOR ROSALES COMERCIALIZADORA EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131802
| Abrillantadores o acabados de suelos | 9 | Unidad | CERA LIQUIDA INCOLORA 900ML | |
$ 1.342,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.078
|
$ 12.078
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 8 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML | |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.200
|
$ 7.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.278
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.663
|
|
$ 22.941
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.