Orden de Compra. Nº2421-1485-SE23 "ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (SEPTIEMBRE 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1485-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (SEPTIEMBRE 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 (CDP N°683-23) del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 23798,64
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.216 $ 24.216
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadCLORO CORRIENTE 900 CC  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.376 $ 8.376
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.384 $ 24.384
47131605
Cepillos de limpieza40UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
47121701
Bolsas de basura40PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.280 $ 26.280
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 125.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.799
TOTAL OC $ 149.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.