Orden de Compra. Nº2421-1521-SE21 "ARTICULOS DE ASEO (LIC. 2421-9-LQ21)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1521-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (LIC. 2421-9-LQ21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-9-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 44936,9
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos51UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.653 $ 25.653
14111703
Toallas de papel5PaqueteTOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES  $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675 $ 2.675
47121701
Bolsas de basura125PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
47121701
Bolsas de basura58PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.354 $ 41.354
46181504
Guantes protectores2PaqueteGUANTES MULTIUSO PEQUEÑO 6 UNIDADES  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.306 $ 5.306
47131816
Desodorantes73UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 982,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.686 $ 71.686
46181504
Guantes protectores12PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES  $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.836 $ 31.836
Total Neto $ 236.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.937
TOTAL OC $ 281.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.