Orden de Compra. Nº2421-1527-SE20 "ARTICULOS DE ASEO (CIAM PEDRO DE VALDIVIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1527-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (CIAM PEDRO DE VALDIVIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación CESFAM PEDRO DE VALDIVIA: CALLE LAS CANCHAS Nº 56
Comuna Concepción
Impuesto 13672,4
Dirección de Envío de la Factura CESFAM PEDRO DE VALDIVIA: CALLE LAS CANCHAS Nº 56
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas2UnidadLIMPIAVIDRIO 500 CC CON GATILLO   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520 $ 1.520
47131502
Paños de limpieza2UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
14111703
Toallas de papel10PaqueteTOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS   $ 5.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.100 $ 57.100
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
47131803
Desinfectantes domésticos4UnidadCLORO GEL 900 CC   $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080
Total Neto $ 71.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.672
TOTAL OC $ 85.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.