Orden de Compra. Nº2421-1536-SE14 "INSUMOS - 2421-2-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1536-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - 2421-2-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-2-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 394288
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CODIMED CHILE LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA
R.U.T. 78.124.770-7
Sucursal CODIMED CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311708
Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso1200Rollo TELA ADHESIVA MICROPOROSA 2.5 CM. $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.200 $ 925.200
23153011
Artículo de boquilla2000Unidad BOQUILLA FLUJOMETRO DESECHABLE DE 6,5 X 3 CM. $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
24112404
Caja2000Caja CAJA DE POLIESTER NEGRO OPACO PARA TBC. $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42131501
Pecheras para pacientes10000Unidad PECHERA DESECHABLE ESTANDAR. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
42142702
Catéteres urinarios uretrales4000Unidad no definida EQUIPO CATETER I.V. 23 G X 1 (TIPO MARIPOSSA). $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
42131611
Gorras de quirófano5000Unidad GORRO DESECHABLE. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
42211808
Cortaúñas o limas para personas con discapacidad f1000Unidad LIMA DE CARTON 10/12 CM. $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
Total Neto $ 2.075.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 394.288
TOTAL OC $ 2.469.488


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.