|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2421-1543-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REAS CESFAM LZO ARENAS MARZO DE 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2421-10-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
|
|
R.U.T. |
69.256.900-8 |
|
Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
15770 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Procesán Zona Sur |
|
Razón Social |
PROCESOS SANITARIOS S P A
|
|
R.U.T. |
96.697.710-8 |
|
Sucursal |
Procesán Zona Sur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121901
| Eliminación de residuos médicos | 33,2 | Unidad | ORDEN DE COMPRA
PARA REGULARIZAR
SERVICIOS
PRESTADOS EN EL
MES DE MARZO DE
2015, LICITACION 2421
-16-LE13.- | CESFAM: LZO. ARENAS
MES: MARZO DE 2015
FACTURAS: 58602.-
|
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 83.000
|
$ 83.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.770
|
|
$ 98.770
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.