Orden de Compra. Nº2421-1714-SE20 "ARTICULOS DE ASEO (CESFAM JUAN SOTO)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1714-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (CESFAM JUAN SOTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación CESFAM JUAN SOTO FERNANDEZ, ZAÑARTU Nº850
Comuna Concepción
Impuesto 72119,25
Dirección de Envío de la Factura CESFAM JUAN SOTO FERNANDEZ, ZAÑARTU Nº850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LITROS   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555
47131824
Productos de limpieza de ventanas6UnidadLIMPIAVIDRIO 500 CC CON GATILLO   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
14111703
Toallas de papel12PaqueteTOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA 2 UNIDADES   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.700 $ 17.700
14111703
Toallas de papel60PaqueteTOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS   $ 5.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.600 $ 342.600
Total Neto $ 379.575
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.119
TOTAL OC $ 451.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.