Orden de Compra. Nº2421-1720-SE20 "ARTICULOS DE ASEO (SAR TUCAPEL)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1720-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (SAR TUCAPEL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación CESFAM TUCAPEL: JUAN DE DIOS RIVERA Nº1060
Comuna Concepción
Impuesto 139811,5
Dirección de Envío de la Factura CESFAM TUCAPEL: JUAN DE DIOS RIVERA Nº1060
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Dalver Ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LABORAT Y ESCRIT DAL
R.U.T. 79.504.040-4
Sucursal Distribuidora Dalver Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIAVIDRIO 500 CC CON GATILLO   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
14111703
Toallas de papel100PaqueteTOALLA DE PAPEL BLANCA JUMBO 280 M 2 ROLLOS   $ 5.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.000 $ 571.000
14111704
Papel higiénico15PaquetePAPEL HIGIÉNICO JUMBO 6 ROLLOS   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 735.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.812
TOTAL OC $ 875.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.