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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-173-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS ASEO LORENZO ARENAS (FEBRERO 2026) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-77-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
O`Higgins 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
18373,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O`Higgins 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Delta Generacion Spa |
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Razón Social |
DELTA GENERACION SPA
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R.U.T. |
76.539.061-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Delta Generacion Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 24 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO 1 LT | |
$ 1.248,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.952
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$ 29.952
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47131817
| Protectores de automotores o de casa | 12 | Unidad | SILICONA AUTOMOVIL 420 CC | |
$ 1.415,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.980
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$ 16.980
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47131605
| Cepillos de limpieza | 60 | Unidad | ESCOBILLAS PARA UÑAS | |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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47131816
| Desodorantes | 24 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL 360 CC | |
$ 930,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.320
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$ 22.320
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46181504
| Guantes protectores | 6 | Paquete | GUANTES MULTIUSO MEDIANOS X 6UD | |
$ 2.575,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.450
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$ 15.450
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Total Neto
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$ 96.702
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.373
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$ 115.075
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.