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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1730-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES - MES DE NOVIEMBRE 2013 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-207-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
181826,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2013 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151604
| Útiles de colocación de compuestos | 30 | Unidad | | COMPOSITE FLOW JERINGA A2 - A3 - A3,5. |
$ 5.422,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.660
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$ 162.660
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42181501
| Depresores de la lengua o palas o palos | 10000 | Unidad | | CUÑA DE MADERA BOLSA x 100 UNIDAD. |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 290.000
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$ 288.000
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42151507
| Tonos odontológicos | 30 | Block | | PAPEL ARTICULAR RECTO BLOCK. |
$ 2.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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42152423
| Selladores de orificios o fisuras dentales | 20 | Caja | | SELLANTE FISURA JERINGA. |
$ 4.856,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.120
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$ 97.120
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42152457
| Kits de cementado dental | 20 | Caja | | VIDRIO IONOMERO DE RESTAURACION FOTOCURADO. |
$ 16.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.200
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$ 337.200
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Total Neto
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$ 956.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 181.826
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$ 1.138.806
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.