Orden de Compra. Nº2421-1740-SE20 "ARTICULOS DE ASEO (D.A.S CONCEPCION)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1740-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO (D.A.S CONCEPCION)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 21596,16
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas6Unidad no definidaINSECTICIDA AEROSOL 360 CC   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131502
Paños de limpieza18UnidadPAÑO MICROFIBRA   $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.608 $ 4.608
47131502
Paños de limpieza18UnidadPAÑO DE SACUDIR   $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.934 $ 2.934
47131803
Desinfectantes domésticos98UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.292 $ 54.292
47131603
Esponjas42UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
46181504
Guantes protectores10PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
46181504
Guantes protectores10PaqueteGUANTES MULTIUSO PEQUEÑO 6 UNIDADES   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
Total Neto $ 113.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.596
TOTAL OC $ 135.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.