Orden de Compra. Nº2421-1744-SE21 "LENTES ÓPTICOS (NOVIEMBRE 2021)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1744-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2021
Nombre de la Orden de Compra LENTES ÓPTICOS (NOVIEMBRE 2021)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-27-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 2127639,57
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL
Razón Social CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL
R.U.T. 70.829.000-9
Sucursal CORP DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas938UnidadCRISTALES LENTES GRUPO I  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.729.396 $ 4.729.396
42142902
Lentes de gafas133UnidadCRISTALES LENTES GRUPO II  $ 11.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.064 $ 1.464.064
42142906
Fundas de gafas38UnidadCRISTALES LENTES GRUPO III  $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.294 $ 1.277.294
42142902
Lentes de gafas1109UnidadARMAZON, ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.727.349 $ 3.727.349
Total Neto $ 11.198.103
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.127.640
TOTAL OC $ 13.325.743


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.