Orden de Compra. Nº2421-1797-SE24 "ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SAR TUCAPEL (OCT. 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1797-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ESCRITORIO SAR TUCAPEL (OCT. 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-1-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 24251,79
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR NEGRO)  $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10UnidadCORRECTOR LAPIZ 8 ML  $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.010 $ 4.010
44121708
Marcadores20UnidadDESTACADOR UNIDAD (VARIOS COLORES)  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTA ADHESIVA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40MM  $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE OFICINA ADM. ACTA 7 MM FOLIADO 100 HJS. UNIDAD  $ 3.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350
44121708
Marcadores10UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA (COLOR ROJO) UNIDAD  $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111530
Notas de papel autoadhesivo20PaqueteNOTA AUTOADHESIVA GRANDE AMARILLO 100HJS. UNIDAD  $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
41111604
Reglas5UnidadREGLA 30 CM UNIDAD  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS 21 CM UNIDAD  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMA PAPEL MULTIPROPÓSITO BLANCO CARTA 75 GR 500 HOJAS  $ 3.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711 $ 9.711
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3ResmaRESMA PAPEL MULTIPROPÓSITO BLANCO OFICIO 75 GR DE 500 HOJAS  $ 3.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.490 $ 11.490
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE TAMAÑO CARTA BLANCO UNIDAD  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
44121504
Sobres de ventanillas50UnidadSOBRE BLANCO AMERICANO UNIDAD  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
44122103
Corchetes50CajaCORCHETES 26/6 1000 UNIDADES  $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
Total Neto $ 127.641
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.252
TOTAL OC $ 151.893


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.