Orden de Compra. Nº2421-181-SE22 "ARTICULOS DE ESCRITORIO (C. DE REFERENCIA)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-181-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-02-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO (C. DE REFERENCIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-31-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 69360,64
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes50CajaCORCHETES 26/ 6 1000 UNIDADES  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección24UnidadCORRECTOR 8 ML   $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072
14111531
Libros o cuadernos de registro16UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
44121618
Tijeras12UnidadTIJERAS 21 CM UNIDAD  $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
44121612
Cuchillos cartoneros12UnidadCUCHILLO CARTONERO METALICO   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
44121504
Sobres de ventanillas200UnidadSOBRE EXTRA OFICIO BLANCO UNIDAD  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR: NEGRO)  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILA AA UNIDAD  $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.208 $ 11.208
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILA AAA UNIDAD  $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.208 $ 11.208
44121504
Sobres de ventanillas200UnidadSOBRE CARTA BLANCO UNIDAD  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121504
Sobres de ventanillas200UnidadSOBRE OFICIO BLANCO UNIDAD  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
27111504
Cuchillos de bolsillo12UnidadREPUESTO CUCHILLO CARTONERO HOJA GRANDE   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA PUNTA FINA (COLOR: AZUL)  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO OFICIO 75 GR DE 500 HOJAS  $ 2.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.800 $ 122.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50ResmaRESMA PAPEL MULTIPROPOSITO BLANCO CARTA 75 GR 500 HOJAS  $ 2.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.150 $ 106.150
Total Neto $ 365.056
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.361
TOTAL OC $ 434.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.