Orden de Compra. Nº2421-1830-SE22 "SERVICIO MANTENCIÓN VEHÍCULOS DAS CONCEPCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1830-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN VEHÍCULOS DAS CONCEPCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-13-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 459990
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTELISERVICE
Razón Social MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA
R.U.T. 13.315.375-6
Sucursal INTELISERVICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadCAMBIO KIT DE EMBRAGUE, VOLANTE DE INERCIA, ACEITE CAJA DE CAMBIO, RETÉN SALIDA DE CAJA, ENGRASE CARDAN Y CRUCETAS, PPU JFBR-71, O/T 168. CESFAM SANTA SABINA.CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, VOLANTE DE INERCIA, ACEITE CAJA DE CAMBIO, RETÉN SALIDA DE CAJA, ENGRASE CARDAN Y CRUCETAS, PPU JFBR-71, O/T 168. CESFAM SANTA SABINA. $ 1.073.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.000 $ 1.073.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadCAMBIO DE BATERÍA, REPARACIÓN DE MANILLAS Y ASIENTOS, PPU CWCL-17, O/T 170. CESFAM JUAN SOTO.CAMBIO DE BATERÍA, REPARACIÓN DE MANILLAS Y ASIENTOS, PPU CWCL-17, O/T 170. CESFAM JUAN SOTO. $ 203.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.000 $ 203.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadCAMBIO BRAZO SUPERIOR, CENTRAL, INFERIOR DE PUERTA CORREDERA, REPARACIÓN LAVADO Y ENGRASE PUERTA CORREDERA, CAMBIO BATERÍA, PPU CHVK-46, O/T 169. CESFAM LORENZO ARENAS.CAMBIO BRAZO SUPERIOR, CENTRAL, INFERIOR DE PUERTA CORREDERA, REPARACIÓN LAVADO Y ENGRASE PUERTA CORREDERA, CAMBIO BATERÍA, PPU CHVK-46, O/T 169. CESFAM LORENZO ARENAS. $ 675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
78180102
Reparación de Transmisión1UnidadCAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, AIRE, PÓLEN, REVISIÓN DE NIVELES, CARGA ALTERNADOR, REAPRETE TREN DELANTERO, SERVICIO DE SCANNER, PPU PFZB-24, O/T 167. CESFAM OHIGGINS.CAMBIO ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, AIRE, PÓLEN, REVISIÓN DE NIVELES, CARGA ALTERNADOR, REAPRETE TREN DELANTERO, SERVICIO DE SCANNER, PPU PFZB-24, O/T 167. CESFAM OHIGGINS. $ 470.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.000 $ 470.000
Total Neto $ 2.421.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 459.990
TOTAL OC $ 2.880.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.