Orden de Compra. Nº2421-197-SE19 "FARMACOS LICITACION 2421-88-LR17"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-197-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2019
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS LICITACION 2421-88-LR17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-88-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 566485
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2019
TítuloDescripción
CLAUSULA

BODEGA MEGACENTRO FARMACIA / DENTAL

DIRECCION: CAMINO LOS CARROS Nº 1955. CONCEPCION

CONTACTO: ALDO VASQUEZ O ANDREA POLVERINI.

HORARIO: LUNES A VIERNES DE 09:00 A 16:00 HRS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPIFARMA
Razón Social LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.133.312-7
Sucursal HOSPIFARMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101805
Cotrimazol1000UnidadCLOTRIMAZOL CREMA 1% - 20 G. CLOTRIMAZOL CREMA 1% - 20 G. $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.000 $ 214.000
51181701
Betametasona600UnidadBETAMETASONA CREMA 0,05 %. BETAMETASONA CREMA 0,05 %. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
51101511
Amoxicilina100UnidadAMOXICILINA 250 MG/5 ML. POLVO P/SUSP. ORAL. AMOXICILINA 250 MG/5 ML. POLVO P/SUSP. ORAL. $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
51101511
Amoxicilina20000UnidadAMOXICILINA 500 MG. CAP. o CM. AMOXICILINA 500 MG. CAP. o CM. $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
51142106
Ibuprofeno2500UnidadIBUPROFENO 200 MG/5 ML. FC. 100 ML. IBUPROFENO 200 MG/5 ML. FC. 100 ML. $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262.500 $ 1.262.500
12141503
Calcio Ca40000UnidadCALCIO + VITAMINA D 800 MG. CAP. CALCIO + VITAMINA D 800 MG. CAP. $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 796.000
Total Neto $ 2.981.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.485
TOTAL OC $ 3.547.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.