Orden de Compra. Nº2421-1986-SE23 "ARTICULOS DE ASEO ADM. CENTRAL (NOVIEMBRE 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-1986-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO ADM. CENTRAL (NOVIEMBRE 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 186165,8
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO CORRIENTE 900 CC  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
47131816
Desodorantes150UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.350 $ 151.350
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLÓN   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
47131603
Esponjas150UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47131805
Limpiadores de uso general150UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
47131810
Productos para lavar platos75UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
47131618
Mopas húmedas75UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
47131803
Desinfectantes domésticos75UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
47131805
Limpiadores de uso general75UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.150 $ 75.150
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131817
Protectores de automotores o de casa20UnidadRENOVADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS 900 CC  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.350 $ 52.350
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.550 $ 98.550
Total Neto $ 979.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.166
TOTAL OC $ 1.165.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.