Orden de Compra. Nº2421-2016-SE23 "ARTICULOS ASEO SAR TUCAPEL (NOVIEMBRE 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2016-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO SAR TUCAPEL (NOVIEMBRE 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 46338,72
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes50UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.450 $ 50.450
47131603
Esponjas20UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.432 $ 18.432
47131502
Paños de limpieza50UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.024 $ 12.024
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
46181504
Guantes protectores8PaqueteGUANTES MULTIUSO GRANDE 6 UNIDADES  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.376 $ 29.376
46181504
Guantes protectores8PaqueteGUANTES MULTIUSO MEDIANOS 6 UNIDADES  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.376 $ 29.376
Total Neto $ 243.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.339
TOTAL OC $ 290.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.