Orden de Compra. Nº2421-2059-SE24 "ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (DIC. 2024)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2059-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO C. DE REFERENCIA (DIC. 2024)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 58128,6
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.020 $ 10.020
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 120 CM 10 UNIDADES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE PASTILLA AZUL 48 GR   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.090 $ 10.090
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLAS MULTIUSO DESINFECTANTES   $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLÓN   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO CORRIENTE 900 CC  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960
Total Neto $ 305.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.129
TOTAL OC $ 364.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.