Orden de Compra. Nº2421-2061-SE23 "INSUMOS DAS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2061-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-56-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 929860
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general4000UnidadAPOSITO ESTERIL DE 10 X 10 CM   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o4000UnidadCANULA INTRAVENOSA CON TEFLON # 22.   $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.000 $ 732.000
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o2000UnidadCANULA INTRAVENOSA CON TEFLON # 24.   $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.000 $ 366.000
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se4000KitKIT DE CURACION DESECHABLE ESTERIL (1pinza anatómica, 1 pinza quirúrgica, 1 tijera quirúrgica, 1bandeja dura,1 apósito 10 x 10, 3 tórulas gasa).   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000
Total Neto $ 4.894.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 929.860
TOTAL OC $ 5.823.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.