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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-2123-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION CAMIONETA ( D.A.S) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-7-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
54362,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA |
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Razón Social |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.873.420-2 |
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Sucursal |
FERNANDO GOMEZ Y COMPANIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION CAMIONETA D.A.S. ,
PATENTE: TJ-23-95.- SEGUN PRESUPUESTO N.66350,
DE FECHA 25/09/2015.- | SERVICIO MANTENCION CAMIONETA D.A.S. ,
PATENTE: TJ-23-95.- SEGUN PRESUPUESTO N.66350,
DE FECHA 25/09/2015.- |
$ 286.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 286.118
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$ 286.118
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Total Neto
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$ 286.118
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.362
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$ 340.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.