Orden de Compra. Nº2421-2137-SE23 "ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (DICIEMBRE 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2137-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO PEDRO DE VALDIVIA (DICIEMBRE 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 46254,17
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 900ML   $ 1.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.780 $ 19.780
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CORRIENTE 900 CC  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLÓN   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
53131608
Jabones7UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LITROS  $ 4.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.809 $ 32.809
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131803
Desinfectantes domésticos12UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.440 $ 19.440
47131816
Desodorantes24UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.216 $ 24.216
47131603
Esponjas60UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO DE SACUDIR  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131817
Protectores de automotores o de casa2UnidadSHAMPOO PARA AUTO CONCENTRADO 900 CC  $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914 $ 1.914
47131618
Mopas húmedas8UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MICROFIBRA  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML   $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.040 $ 20.040
47131810
Productos para lavar platos10UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.144 $ 6.144
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM 10 UNIDADES  $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.470 $ 10.470
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.710 $ 19.710
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 110 CM 10 UNIDADES  $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
Total Neto $ 243.443
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.254
TOTAL OC $ 289.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.