Orden de Compra. Nº2421-2141-SE23 "ARTICULOS ASEO SANTA SABINA (DICIEMBRE 2023)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2141-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ASEO SANTA SABINA (DICIEMBRE 2023)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-18-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra BODEGA GENERAL DAS: O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación O`Higgins 1256
Comuna Concepción
Impuesto 53238
Dirección de Envío de la Factura O`Higgins 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas50UnidadESPONJA AMARILLO VERDE DUO   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
46181504
Guantes protectores6PaqueteGUANTES MULTIUSO GRANDE 6 UNIDADES  $ 3.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.032 $ 22.032
47131502
Paños de limpieza40UnidadPAÑO MULTIUSO ABSORBENTE TIPO SPONGI  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE AEROSOL 360 CC  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360 CC   $ 1.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.270 $ 30.270
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS  $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadLIMPIADOR MULTIUSO 900 CC  $ 768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360
53131608
Jabones4UnidadJABÓN LIQUIDO 5 LITROS  $ 4.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.748 $ 18.748
47131810
Productos para lavar platos40UnidadLAVALOZA CONCENTRADO 750CC  $ 1.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.640 $ 40.640
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 70 X 90 CM 10 UNIDADES  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
47121701
Bolsas de basura30PaqueteBOLSA DE BASURA 80 X 120 CM 10 UNIDADES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.390 $ 45.390
Total Neto $ 280.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.238
TOTAL OC $ 333.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.