Orden de Compra. Nº2421-2178-SE15 "SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Administración de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2421-2178-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2421-148-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL DE CONCEPCION
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 1256
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Administración de Salud Municipal
R.U.T. 69.256.900-8
Dirección de Facturación BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
Comuna Concepción
Impuesto 963745,17
Dirección de Envío de la Factura BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
R.U.T. 78.703.410-1
Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43221517
Unidades de observación del servicio de equipos de1UnidadSERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S FACTURA ELECTRONICA N.3614731 SERVICIOS TELECOMUNICACIONES DATOS Y VOZ D.A.S DESDE: 2421-148-LP12 FACTURA ELECTRONICA N.3614731 MES DE PAGO: SEPTIEMBRE CUOTA : 32-60 $ 5.072.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.072.343 $ 5.072.343
Total Neto $ 5.072.343
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 963.745
TOTAL OC $ 6.036.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.